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單位自評報告精選(九篇)

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單位自評報告

第1篇:單位自評報告范文

【關(guān)鍵詞】 行政事業(yè)單位; 內(nèi)部控制; 自我評價報告

中圖分類號:F275 文獻標識碼:A 文章編號:1004-5937(2015)17-0081-02

一、引言

隨著近年來國家反腐力度的加大,暴露出行政事業(yè)單位管理上的很多問題,三公經(jīng)費居高不下,單位管理混亂,有制度卻不執(zhí)行。自2014年起,我國開始加強對行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制,要求行政事業(yè)單位出具內(nèi)部控制自我評價報告。自我評價報告對于行政事業(yè)單位來說屬于新生事物,必須根據(jù)行政事業(yè)單位的特點來編制,不能盲目套用企業(yè)的報告格式。我國對行政事業(yè)單位的自我評價報告格式尚無統(tǒng)一規(guī)定,行政事業(yè)單位目前只能根據(jù)從內(nèi)部控制的不同層面論述本單位內(nèi)部控制情況。本文則根據(jù)行政事業(yè)單位的特點制定統(tǒng)一格式的內(nèi)控自我評價報告,以規(guī)范單位的內(nèi)部控制。

行政事業(yè)單位與企業(yè)的異同點如表1所示。

二、編制內(nèi)部控制自我評價報告的必要性

內(nèi)部控制自我評價報告的編制對監(jiān)管行政事業(yè)單位具有重要的意義:

(一)有利于行政事業(yè)單位的健康運轉(zhuǎn)

內(nèi)部控制本身就是為了保證行政事業(yè)單位的健康運轉(zhuǎn),而通過對內(nèi)部控制狀況進行評價有利于完善單位的內(nèi)部控制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象并進行改正,保證了本單位的高效運轉(zhuǎn)。另外,內(nèi)部控制自我評價報告的公開還有利于單位管理者規(guī)范自身行為,減少腐敗行為的發(fā)生。

(二)有利于上級部門加強對下級單位的管控

上級部門通過查閱下級單位的內(nèi)控自我評價報告,可以更直觀地發(fā)現(xiàn)下級單位存在的問題,對下級單位的管理也更加具有針對性,減少了上級單位的工作量,提高工作效率。

(三)有利于行政事業(yè)單位工作的公開透明

內(nèi)控自我評價報告不應(yīng)僅僅向上級部門以及本單位管理人員公布,也應(yīng)該向社會公開。社會公眾可以根據(jù)行政事業(yè)單位的自我評價報告了解其工作,使行政事業(yè)單位的工作更加透明,在社會公眾的監(jiān)督下促進反腐倡廉建設(shè)。

(四)有利于提高審計工作的效率

在對行政事業(yè)單位進行審計時,審計人員可以評估內(nèi)部控制自我評價報告的可靠性,通過閱讀真實準確的內(nèi)部控制自我報告來評價被審計單位的內(nèi)部控制情況,進行控制測試,從而減少了審計的工作量,降低了審計的成本,提高了審計的效率。

三、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評價報告概述

行政事業(yè)單位的內(nèi)控自我評價報告是將本單位內(nèi)部控制情況的評價以報告的形式呈現(xiàn)出來,供報告信息使用者查閱。內(nèi)部控制自我評價人員需要評價單位的風(fēng)險防范情況、單位層面的內(nèi)部控制情況和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制情況,評價本單位的內(nèi)部控制是否合規(guī)、資產(chǎn)管理是否安全完整、內(nèi)部控制的設(shè)計是否有利于防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生、通過內(nèi)部控制可否提高本單位公共服務(wù)的效率和效果。同時,內(nèi)部控制自我評價人員還應(yīng)將評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題在自我評價中列示出來,有助于信息使用者加強對單位內(nèi)部控制情況的了解,在內(nèi)部控制自我評價報告中,如何解決自我評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題,也是自我評價人員應(yīng)該報告的,也應(yīng)該在自我評價報告中體現(xiàn)。

要想加強對行政事業(yè)單位的管理,必須規(guī)范其業(yè)務(wù)流程。為了保證編制的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評價報告客觀、真實,單位的自我評價人員必須嚴格按照評價流程來實施自我評價。行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制自我評價工作流程主要分為三個階段。一是制定評價方案,這是自我評價工作的前提和基礎(chǔ),自我評價人員必須制定完善的評價方案,確定評價的主體、客體、目標及方法。二是實施自我評價,這是整個評價過程的重中之重,要求自我評價人員多角度地評價行政事業(yè)單位的內(nèi)控情況。三是編制自我評價報告,自我評價報告是根據(jù)自我評價評價實施階段的工作對本單位的內(nèi)控情況進行總結(jié),得出本單位內(nèi)控是否有效的結(jié)論,并提出改進本單位內(nèi)控的建議。

四、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評價報告的主要內(nèi)容

本文根據(jù)行政事業(yè)單位的特點以及內(nèi)部控制工作的實際,編制的內(nèi)部控制自我評價報告主要包括以下幾個部分:

(一)評價本單位內(nèi)部控制狀況

內(nèi)部控制包括單位層面和業(yè)務(wù)層面,這一部分主要是對單位的內(nèi)部控制情況進行詳細的論述,闡述單位有沒有按照規(guī)范的要求去實施內(nèi)部控制。行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制自我評價人員必須對本單位內(nèi)部控制的各個方面進行了解,才能得出內(nèi)部控制評價結(jié)論,所以這部分是得出內(nèi)部控制自我評價結(jié)論的前提和基礎(chǔ),是內(nèi)部控制自我評價報告中必不可少的組成部分。

1.評價單位層面內(nèi)部控制。對單位層面的內(nèi)部控制進行自我評價主要從制度、機構(gòu)、人員、崗位以及信息系統(tǒng)建設(shè)五個方面。具體來說,內(nèi)部控制自我評價人員需要評價本單位施行的規(guī)章制度是否完善,是否存在有制度但不執(zhí)行的情況;評價本單位是否設(shè)置了內(nèi)部控制部門,部門間是否相互牽制,部門之間的配合是否完善;評價本單位內(nèi)部控制相關(guān)人員業(yè)務(wù)水平高低,是否具有風(fēng)險防范意識,有無越權(quán)行為,有無執(zhí)行回避規(guī)定;評價崗位設(shè)置是否合理,不相容崗位是否分離,決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)是否分離,有沒有設(shè)置獨立的風(fēng)險控制崗位以及自我評價崗位;評價本單位的信息化建設(shè)情況。

2.評價業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制。對業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制進行自我評價主要包括預(yù)算管理、收支管理、采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理六個與資金運動有關(guān)的過程,如表2所示。

第一,對預(yù)算管理的評價包括評價預(yù)算的編制過程是否合理,編制結(jié)果是否真實,是否結(jié)合本單位的實際,管理者對預(yù)算的批復(fù)是否違規(guī),預(yù)算下達是否嚴格遵循程序,執(zhí)行過程有無嚴格按照預(yù)算,對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題有無采取適當(dāng)措施,決算過程是否及時有效,是否將預(yù)算與決算結(jié)合起來綜合利用,是否對預(yù)算過程的績效進行評價,對評價結(jié)果的利用是否恰當(dāng)。第二,對收支業(yè)務(wù)的評價包括對收入的登記是否真實、完整、合規(guī),收入的過程是否規(guī)范,收入的來源及金額是否正當(dāng),單位有無私設(shè)“小金庫”,對支出的評價是評價收支業(yè)務(wù)的重點,主要評價支出的去向、金額是否真實,支出的過程是否合規(guī),有無嚴格按照程序進行,支出項目是否經(jīng)過不同部門的確認審批,是否存在虛假發(fā)票,票據(jù)使用是否合規(guī),單位資金的使用是否高效,是否存在資金短缺無法償還債務(wù)的現(xiàn)象。第三,對采購管理的評價包括采購項目是否真實、合理,采購是否列入單位預(yù)算,有無采購計劃,采購計劃的審批是否獨立,采購程序是否公開透明,有無違規(guī)行為,采購是否進行招標,中標單位的確立是否透明,有無關(guān)聯(lián)交易,采購的驗收過程是否嚴格,驗收是否合格,采購登記是否真實、完整。第四,對資產(chǎn)管理的評價包括評價貨幣資金、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的管理三部分,評價貨幣資金的管理是否安全,管理崗位是否實現(xiàn)職權(quán)分離,銀行賬戶是否安全,對貨幣資金有無定期或不定期的清查,固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)在部門間的分配是否公平,資產(chǎn)登記是否完整,對外投資過程是否透明,投資項目是否安全,是否存在舞弊行為。第五,對建設(shè)項目管理的評價包括評價建設(shè)項目立項程序是否經(jīng)過審批,立項報告是否完整,審批過程是否嚴格,建設(shè)項目招標是否透明,工程建設(shè)過程是否存在偷工減料現(xiàn)象,建設(shè)單位是否合格,項目預(yù)算、決算是否合規(guī),項目驗收是否規(guī)范。第六,對合同管理的評價包括合同的訂立過程是否規(guī)范,合同的審批和簽署是否實現(xiàn)職能分離,對合同的談判過程是否記錄,單位對合同的履行是否進行了監(jiān)管,以及合同履行是否及時,合同中涉及到的價款決算是否合規(guī),對合同的登記是否及時、準確、完整,是否存在合同糾紛以及存在糾紛時的處理是否符合規(guī)定。

對業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制從上述六個方面進行評價,這六個方面概括了所有的行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制活動,對于業(yè)務(wù)范圍比較小的行政事業(yè)單位而言,不可能全部涉及到這六個方面,行政事業(yè)單位可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)狀況對本單位涉及到的內(nèi)部業(yè)務(wù)進行評價。這六類業(yè)務(wù)活動不是獨立開來的,資產(chǎn)的管理涉及到采購、支出等環(huán)節(jié),合同的編制與采購、建設(shè)項目又息息相關(guān),采購管理與建設(shè)項目管理都涉及到項目的招標,這六個方面共同影響著資金的運動,六類業(yè)務(wù)活動相互聯(lián)系,共同組成了行政事業(yè)單位的業(yè)務(wù)活動。另外,業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制也涉及到制度、崗位、人員等方面,由于已在評價單位層面內(nèi)部控制中闡述,本部分便不再贅述。

(二)內(nèi)部控制自我評價結(jié)論

通過對行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制的單位層面和業(yè)務(wù)層面進行自我評價,自我評價人員需要得出本單位內(nèi)部控制是否有效的結(jié)論。自我評價不僅需要從整體上評價內(nèi)部控制是否有效,還需要評價每個層面的內(nèi)部控制是否有效。

(三)本單位內(nèi)部控制的漏洞

內(nèi)部控制的自我評價報告不應(yīng)該僅限于得出本單位內(nèi)部控制是否有效的結(jié)論,還應(yīng)該對自我評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題予以披露。只有不斷發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的不足并不斷改進,才能提高單位內(nèi)部控制的水平,才能真正發(fā)揮自我評價報告的作用。在對本單位內(nèi)部控制情況進行自我評價的過程中,自我評價人員會發(fā)現(xiàn)本單位在內(nèi)部控制上的漏洞,這一部分主要是對本單位內(nèi)部控制缺陷的闡述,內(nèi)部控制自我評價人員將內(nèi)部控制的漏洞在這一部分予以反映,單位的管理人員以及上級部門可以采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣韽浹a這些漏洞,也可以加強社會公眾對行政事業(yè)單位工作的監(jiān)督,保證工作的公開透明。

(四)對本單位加強內(nèi)部控制的建議

內(nèi)部控制自我評價人員可以針對發(fā)現(xiàn)的問題以及內(nèi)部控制的不足之處提出改進建議。通過采納這些切實可行的建議,不僅可以加強行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制,減少腐敗行為的發(fā)生,也可以作為上級部門以及本單位的管理人員決策的依據(jù),提高管理者的管理水平,從而保證我國行政事業(yè)單位的健康運轉(zhuǎn),提高公共服務(wù)的水平。另外,在行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評價報告中提出加強內(nèi)部控制的建議有利于增加社會公眾的認同感,有利于社會穩(wěn)定。

五、結(jié)語

根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,本文對如何編制行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制自我評價報告進行研究,編制出適合所有行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制自我評價報告,對內(nèi)部控制自我評價報告的主要組成部分進行闡述?!缎姓聵I(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》實施時間較短,在實際管理工作中還會陸續(xù)出現(xiàn)很多問題,內(nèi)部控制評價報告也需要根據(jù)新出現(xiàn)的問題不斷進行調(diào)整。

【參考文獻】

[1] 財政部.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)[S].2012.

[2] 劉永澤,唐大鵬.關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的幾個問題[J].會計研究,2013(1):57-62.

[3] 陳明紅.淺談基層行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作的問題和對策[J].中國內(nèi)部審計,2014(4):71-72.

第2篇:單位自評報告范文

通過自查自評??偨Y(jié)成績,改進不足,進一步落實藥品安全責(zé)任體系,完善藥品安全監(jiān)管長效機制,促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展,確保公眾用藥用械安全。

二、檢查評估對象及實施機構(gòu)

(一)檢查評估對象為各相關(guān)監(jiān)管部門,藥品及醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用各環(huán)節(jié)的企事業(yè)單位(以下稱涉藥企事業(yè)單位)

(二)市食品藥品安全工作委員會負責(zé)組織協(xié)調(diào)實施全市藥品安全專項整治工作檢查評估,指導(dǎo)各檢查評估對象開展藥品安全專項整治工作自查自評。

三、檢查評估的內(nèi)容及標準

(一)綜合評估。由各相關(guān)監(jiān)管部門結(jié)合本部門職責(zé),按照《藥品安全專項整治工作檢查評估表》由市食品藥品安全工作委員會辦公室制發(fā))開展自查自評,并撰寫自查自評報告。自查自評可以根據(jù)實際合理缺項,但需加以說明。

(二)藥品(包括醫(yī)療器械)質(zhì)量狀況評估。由市食品藥品監(jiān)督管理局主要依據(jù)全市藥品監(jiān)督檢查、監(jiān)督抽驗、質(zhì)量公告等情況,自行確定質(zhì)量狀況評估表及計算方法,開展自查自評,并撰寫自查自評報告。

(三)藥品安全群眾滿意度測評。由市食品藥品監(jiān)督管理局按照調(diào)查問卷(由市食品藥品安全工作委員會辦公室制發(fā))組織網(wǎng)上問卷調(diào)查或發(fā)放問卷,自我評價群眾滿意度,撰寫匯總分析報告,并上報市政府分管領(lǐng)導(dǎo)及省食品藥品監(jiān)督管理局藥品安全專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

(四)企事業(yè)單位自查自評。涉藥企事業(yè)單位自查自評方案由其自行制定。由市食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)一部署并督促全市涉藥企事業(yè)單位開展自我評估、撰寫自查自評報告;抽查涉藥企事業(yè)單位自評情況的基礎(chǔ)上,全面綜合匯總自查自評情況,進行自我評分,上報省食品藥品監(jiān)督管理局藥品安全專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

四、檢查評估方式與方法

(一)檢查評估方式:采取自查自評與檢查評估相結(jié)合的方式,以自查自評為主,檢查評估為輔。

(二)檢查評估方法:采取聽取匯報、查看資料、現(xiàn)場檢查、召開座談會、問卷調(diào)查等方法,全面了解檢查評估對象開展藥品安全專項整治工作情況。

1.聽取匯報。聽取檢查評估對象開展藥品安全專項整治工作匯報。

2.查看資料。查閱藥品安全專項整治工作文件、會議紀要、工作報表及有關(guān)工作制度規(guī)定、違法犯罪案件查處卷宗、新聞宣傳等資料。

4.問卷調(diào)查。對過往群眾、經(jīng)營單位營業(yè)人員、基層執(zhí)法人員等進行隨機訪問和調(diào)查。

(三)評分及加減分辦法,由市食品藥品安全工作委員會辦公室參照鄂食藥監(jiān)文[]83號文件精神制定。

五、檢查評估工作安排

(一)市食品藥品安全工作委員會的指導(dǎo)下,各檢查評估對象開展藥品安全專項整治工作自查自評,并將自查自評報告上報市食品藥品安全工作委員會辦公室。

(二)由市食品藥品安全工作委員會辦公室撰寫全市藥品安全專項整治工作自查自評報告和工作總結(jié),上報市政府分管領(lǐng)導(dǎo)。

(三)迎接省聯(lián)合檢查評估組對我市藥品安全專項整治工作的檢查評估。檢查評估結(jié)束后,由市食品藥品安全工作委員會辦公室進一步完善藥品安全專項整治工作自查自評報告(含評分表)和工作總結(jié),經(jīng)市政府審核后上報省食品藥品監(jiān)督管理局藥品安全專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

六、工作要求

(一)堅持標準,全面準備。各相關(guān)監(jiān)管部門要按照鄂食藥監(jiān)文[]83號文件及本實施方案的要求和標準,堅持實事求是客觀公正,全面準備,全面檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,不留死角,不走過場。

(二)確保質(zhì)量,按時完成。各相關(guān)監(jiān)管部門自查自評報告均要按照先總述、后分述、再列出相應(yīng)備查資料的要求來編寫,力求做到觀點明確、層次分明、文字簡潔,確保自查自評報告的質(zhì)量。各類備查資料統(tǒng)一按分類分項要求匯編成冊。

第3篇:單位自評報告范文

一、績效評價范圍

使用財政性資金,并且與財政部門直接發(fā)生預(yù)算撥款關(guān)系的黨政機關(guān)、企事業(yè)單位和社會團體,都納入績效評價范圍。

按照“先易后難、由點及面、穩(wěn)步推進”的原則,以財政支出項目績效評價(以下簡稱“項目評價”)為重點,開展績效評價工作。在此基礎(chǔ)上,積極探索單位財政支出整體績效評價。

凡年度預(yù)算安排財政專項資金在300萬元以上的市級財政支出項目(含該專項資金中項目在50萬元以上的所有單位)、部門預(yù)算中非基本支出性質(zhì)的50萬元以上支出項目,均應(yīng)按規(guī)定和要求進行績效評價。

二、評價類型

項目評價按評價階段的不同分為項目實施過程評價和項目完成結(jié)果評價二類。項目實施過程評價是指對項目實施過程執(zhí)行情況的績效評價;項目完成結(jié)果評價是指項目完成后的總體績效評價。

三、組織管理

在市政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,財政部門組織各部門(單位)績效評價工作,各部門(單位)組織本系統(tǒng)的績效評價工作。

(一)財政部門

1.負責(zé)制訂財政支出績效評價操作規(guī)程,統(tǒng)一規(guī)劃評價工作,指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查各部門(單位)、項目單位開展財政支出績效評價工作。

2.審核項目單位上報的項目可行性方案、資金使用的預(yù)期績效目標和具體績效指標,按程序批復(fù)項目預(yù)算。

3.根據(jù)評價工作重點和預(yù)算管理要求,會同有關(guān)部門,在每個預(yù)算年度遴選部分具有代表性和一定影響力的重點項目組織評價。

4.匯總和分析年度內(nèi)本級開展的績效評價情況,在次年3月底前,形成年度績效評價報告后報市人大和市政府。

(二)主管部門(單位)

1.負責(zé)審核項目單位上報的可行性方案、資金使用的預(yù)期績效目標和具體績效指標。

2.指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所屬項目單位的績效評價自評工作,督促項目單位及時報送自評報告。

3.每年選取一定數(shù)量的項目進行績效評價,并編制本部門年度項目評價計劃表(見附件4),于每年12月底前報財政部門備案。

4.根據(jù)年度項目評價計劃,組織實施項目績效評價,在評價結(jié)束后20天內(nèi)將評價報告報財政部門。

5.匯總本部門的績效評價情況(包括項目單位自評情況和主管部門評價情況),在年度結(jié)束后二個月內(nèi),寫出本部門總體項目績效評價報告,報財政部門。

(三)項目單位

1.對于納入績效評價的項目,項目單位在申報年度部門預(yù)算時,必須向主管部門和財政部門報送項目可行性方案,提出項目資金使用的預(yù)期績效目標及能體現(xiàn)績效目標的具體績效指標,項目的績效目標和績效指標應(yīng)盡量細化和量化。

2.項目單位應(yīng)組織開展績效評價自評工作。對于實施范圍內(nèi)的跨年度項目,在每個預(yù)算年度結(jié)束后一個月內(nèi),項目單位要對績效階段性目標完成情況和資金使用情況實施一年一評的中期評價;該項目完成后兩個月內(nèi),要對績效總目標完成情況和資金使用情況進行績效自評。對于實施范圍內(nèi)的非跨年度項目,在預(yù)算項目完成后一個月內(nèi),項目單位必須對項目支出的績效和預(yù)定目標的實現(xiàn)情況進行自評。

項目單位自評結(jié)束后,應(yīng)在20天內(nèi)將自評報告報主管部門和財政部門。

3.項目單位對被列入主管部門或財政部門年度評價計劃的項目,應(yīng)積極提供反映項目績效的相關(guān)材料,做好績效評價的配合工作。

四、具體指標與標準的設(shè)置

(一)績效評價標準是依據(jù)績效評價指標設(shè)定的,是衡量財政支出績效的標尺和準繩,其基本類型有計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準和經(jīng)驗標準等。在評價對象和具體指標確定后,應(yīng)選擇合適的評價標準,選擇評價標準應(yīng)保持一定的連續(xù)性。

(二)項目單位在進行自評時,側(cè)重于對項目執(zhí)行情況特別是預(yù)算績效目標完成情況的評價,在自評報告“項目執(zhí)行情況”中應(yīng)包含對基本指標內(nèi)容的分析與評價。主管部門對項目單位另有要求的,從其規(guī)定。

(三)主管部門和財政部門在組織實施項目評價時,應(yīng)設(shè)置、選擇一定數(shù)量且能衡量項目績效的具體指標,具體指標由主管部門和財政部門研究確定,設(shè)置時可參考“**市項目評價具體指標一覽表”(見附件3)。在設(shè)定、選用具體指標的基礎(chǔ)上,應(yīng)對具體指標設(shè)置一定的分值(權(quán)重),便于評價結(jié)果的計算。

五、工作程序

績效評價工作應(yīng)當(dāng)遵循嚴格、規(guī)范的工作程序,一般按以下步驟實施。

(一)前期準備

1.確定評價對象。由財政部門、主管部門和單位根據(jù)評價范圍、評價工作重點和預(yù)算管理要求確定。

2.成立評價工作組。評價對象確定后,組織實施績效評價的財政部門、主管部門和單位應(yīng)成立評價工作組,負責(zé)制定評價實施方案、選擇評價機構(gòu)和審核評價報告等。

評價機構(gòu)包括:具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu);由項目單位、主管部門或財政部門組織的專家組;由項目單位或主管部門內(nèi)部相關(guān)專業(yè)人員組成的評價組等。社會中介機構(gòu)的委托應(yīng)在全省績效評價中介機構(gòu)庫中選擇,專家的聘請可在績效評價專家?guī)熘羞x取。

重大項目的績效評價原則上應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)或組織專家組實施,并可邀請人大、政協(xié)專業(yè)委員會的委員參加。

3.下達評價通知。在具體實施績效評價工作前,組織實施評價的財政部門、主管部門和單位應(yīng)下達評價通知。內(nèi)容包括評價目的、任務(wù)、依據(jù)、評價機構(gòu)、評價時間和有關(guān)要求等。

(二)實施評價

評價機構(gòu)應(yīng)對主管部門和單位提供的相關(guān)資料進行審核,根據(jù)具體指標,運用相關(guān)評價方法對績效情況進行綜合評判。

績效評價方法為:目標比較法、成本效益分析法、因素分析法、比較法、專家評分法、問卷調(diào)查法、詢問查證法和財政、主管部門確定的其他評價方法。

(三)撰寫報告

評價機構(gòu)按照規(guī)范的文本格式和要求撰寫評價報告??冃гu價報告要依據(jù)充分,內(nèi)容完整,數(shù)據(jù)準確,分析透徹,邏輯清晰。并在規(guī)定時間內(nèi)提交評價工作組,經(jīng)評價工作組審定后,將評價結(jié)果通知被評價者。

自評報告的主要內(nèi)容:包括基本概況、項目績效目標、項目執(zhí)行情況、自評結(jié)論、問題與建議、評價人員等(見附件1)。如項目實際績效與預(yù)期績效目標存在差異的,應(yīng)在自評報告中做出詳細說明。

主管部門和財政部門的項目評價報告的主要內(nèi)容:包括基本概況、績效情況、評價人員和評價報告(文字部分)等(見附件2)。

評價機構(gòu)對項目單位提供的相關(guān)資料、業(yè)務(wù)文件等負有保密責(zé)任。參與評價人員應(yīng)嚴格按照要求進行評價,確保評價結(jié)果的獨立、客觀和公正。不得在規(guī)定程序之外對評價工作施加傾向性影響;不得干預(yù)和影響項目單位的正常工作秩序;不得謀取不正當(dāng)利益。

六、結(jié)果應(yīng)用

(一)項目單位、主管部門應(yīng)將項目評價結(jié)果作為編報年度部門預(yù)算的依據(jù),并根據(jù)項目評價結(jié)果進行認真分析,對于存在的問題,及時提出改進措施,不斷提高科學(xué)決策水平和財政資金的使用效益。

(二)項目單位逾期或不報送項目資金績效自我評價報告的,視同項目支出績效目標沒有達到。

(三)績效評價結(jié)果是政府對主管部門和單位實施年度業(yè)績考核的重要內(nèi)容之一,也是財政部門核定部門預(yù)算的依據(jù)。對績效優(yōu)良的,在下年度安排部門預(yù)算時給予優(yōu)先考慮;對績效一般的,要嚴格監(jiān)控;對績效差劣的,要進行通報,并在安排下年度部門預(yù)算時從緊考慮。

(四)對跨年度實施中期評價的項目支出,在項目單位報送年度評價報告之前,財政部門不再撥付后續(xù)資金,并可根據(jù)評價結(jié)果提出后續(xù)資金撥付的處理意見,經(jīng)政府批準調(diào)整支出預(yù)算。

(五)績效評價結(jié)果報經(jīng)市政府同意后,可以在一定范圍內(nèi)公布。

七、實施時間

第4篇:單位自評報告范文

根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)省人民政府信息公開工作評議考核辦法的通知》(云政辦發(fā)〔〕60號)、《省信息產(chǎn)業(yè)辦公室關(guān)于開展省年第三次政府信息公開網(wǎng)站日常監(jiān)測評估工作的通知》(云信產(chǎn)辦發(fā)〔〕218號)和《省信息產(chǎn)業(yè)辦公室省監(jiān)察廳關(guān)于年政府信息公開年度考核工作有關(guān)事項的通知》(云信產(chǎn)辦發(fā)〔〕222號)要求,(上述文件請進入市政府公眾信息網(wǎng)政府信息公開工作動態(tài)欄目查閱),為進一步做好全市政府信息公開工作,經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)將認真做好年政府信息公開工作自查自評和年度報告的有關(guān)事項通知如下:

一、報告編寫提綱

(一)自查自評報告的主要內(nèi)容

1.組織領(lǐng)導(dǎo)情況

(1)成立領(lǐng)導(dǎo)小組和明確分管領(lǐng)導(dǎo);

(2)明確主管部門和工作機構(gòu),配備專兼職工作人員、有必要的辦公條件;

(3)將政府信息公開工作納入年度工作計劃,其工作經(jīng)費納入年度預(yù)算;

(4)組織開展政府信息公開工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

2.制度化規(guī)范化建設(shè)情況

(1)條例施行準備階段對政府信息由近及遠進行梳理、條例正式施行后及時明確政府信息的公開屬性,將政府信息分為主動公開、依申請公開、不予公開三類;

(2)按規(guī)范編制、公布《政府信息公開指南》、《政府信息公開目錄》;

(3)建立政府信息主動公開、依申請公開、保密審查、評議考核等相關(guān)工作制度;

(4)建立政府信息的保密審查機制和程序。

3.政府信息公開方式和途徑

(1)利用政府信息公開統(tǒng)一公開平臺、各自門戶網(wǎng)站公開政府信息情況;

(2)通過政府公報、新聞會、報刊、廣播、電視等其他公開方式公開政府信息情況;

(3)配備相應(yīng)設(shè)施、設(shè)備,利用圖書館、檔案館,設(shè)立信息公告欄、電子顯示屏等公開政府信息情況。

4.主動公開政府信息情況

(1)按照條例規(guī)定的范圍主動公開政府信息;

(2)在政府信息形成或更新20日內(nèi)按要求或更新信息;

(3)發(fā)現(xiàn)影響或者可能影響社會穩(wěn)定、擾亂社會管理秩序的虛假或者不完整信息的,在其職責(zé)范圍內(nèi)予以澄清;

(4)年度主動公開政府信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)(填報附件1)。

5.依申請公開政府信息情況

(1)明確依申請公開的受理機構(gòu)和程序,按規(guī)定受理、審核、處理和答復(fù);

(2)依申請公開相關(guān)數(shù)據(jù)(填報附件1);

(3)收費及減免情況(填報附件1);

(4)經(jīng)驗及教訓(xùn)。

6.舉報、投訴、行政復(fù)議和行政訴訟的處理以及應(yīng)對情況

(1)年度政府信息公開引發(fā)的舉報、投訴、行政復(fù)議和行政訴訟數(shù)量統(tǒng)計(填報附件1);

(2)是否按條例規(guī)定處理及應(yīng)對;

(3)經(jīng)驗及教訓(xùn)。

7.四項制度實施情況

(1)通過網(wǎng)上宣傳和通報四項制度實施情況;

(2)通過網(wǎng)上承諾書、承諾事項及通報履行承諾情況。

8.存在的主要問題及改進措施

(二)政府信息公開工作年度報告的主要內(nèi)容

1.引言

2.概述

(1)建立健全政府信息公開保障機制工作;

(2)規(guī)范梳理政府信息公開目錄和指南工作;

(3)拓寬政府信息公開渠道工作;

(4)加強宣傳和培訓(xùn)工作。

3.主動公開政府信息情況

(1)公開的主要內(nèi)容;

(2)公開形式。

4.依申請公開政府信息情況

(1)申請情況;

(2)申請?zhí)幚砬闆r。

5.咨詢處理情況

6.復(fù)議、訴訟和申訴情況

7.工作人員和政府支出情況

(1)工作人員情況;

(2)政府信息公開事務(wù)的財政與實際支出情況;

(3)對公民、法人和其他組織的收費情況。

8.主要問題和改進措施

9.說明與附表

10.其他需要報告的事項

二、工作要求

(一)各縣(區(qū))、市直各有關(guān)單位務(wù)必按照要求,切實加強領(lǐng)導(dǎo),指定專人認真做好政府信息公開工作自查自評及年度報告相關(guān)工作,并于年12月31日前將分管政府信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話(填報附件2)上報市人民政府。

(二)各縣(區(qū))、市直各有關(guān)單位要對照自查自評內(nèi)容(附件3)和評定指標(附件4)進行自查自評,并按照編寫提綱認真完成政府信息公開工作自查自評報告和年度報告。

第5篇:單位自評報告范文

一、目的意義

通過開展藥品安全專項整治工作檢查評估,進一步加強藥品安全監(jiān)管,把藥品安全工作作為重要的民生工程,堅持標本兼治、著力治本。落實“政府負總責(zé)、監(jiān)管部門各負其責(zé)、企業(yè)是第一責(zé)任人”的藥品安全責(zé)任體系,促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展,確保公眾用藥安全

二、基本原則

遵循“立足實際、實事求是、標準量化、客觀公正”的原則。

三、檢查評估對象及實施機構(gòu)

(一)檢查評估對象:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道,各相關(guān)部門,藥品及醫(yī)療器械流通、使用各環(huán)節(jié)的企事業(yè)單位。

(二)區(qū)藥品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)實施全區(qū)藥品安全專項整治工作檢查評估,指導(dǎo)各部門開展藥品安全專項整治工作的自查自評,組織有關(guān)部門組成聯(lián)合檢查組,對我區(qū)藥品安全專項整治工作進行檢查。

四、檢查評估的內(nèi)容及標準

(一)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道及相關(guān)部門藥品安全專項整治工作開展情況。重點檢查組織領(lǐng)導(dǎo)、整治重點、安全保障、宣傳信息與責(zé)任體系建設(shè)等方面檢查評估藥品安全專項整治工作的成效。檢查評估標準詳見《藥品安全專項整治工作檢查評估表》(附件1,其中評估內(nèi)容中的第3項產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、第6項藥品生產(chǎn)監(jiān)管和第9項藥品、醫(yī)療器械審評審批工作因不屬于我區(qū)藥品監(jiān)管事權(quán)范圍,檢查評估時不需進行評估)。

(二)藥品(包括醫(yī)療器械)質(zhì)量狀況評估。以藥品(尤其是基本藥物)抽驗、監(jiān)督抽驗和質(zhì)量分析報告為依據(jù),重點評估轄區(qū)內(nèi)基本藥物、特殊藥品及血液制品、生物制品、注射劑等高風(fēng)險產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。

(三)藥品安全群眾滿意度。主要包括對國藥準字公信力的評價、對打擊假藥的看法、對政府工作的滿意度、對藥品廣告的意見、對安全用藥知識的掌握。

(四)企事業(yè)單位自查自評情況。主要包括藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(GSP)標準的執(zhí)行情況,藥庫藥房規(guī)范管理執(zhí)行情況,經(jīng)營使用藥品(基本藥物)和高風(fēng)險產(chǎn)品企業(yè)風(fēng)險控制情況,電子監(jiān)管碼實施情況,質(zhì)量受權(quán)人制度落實情況,企業(yè)自主創(chuàng)新能力,藥品醫(yī)療器械研發(fā)資料的真實性,誠信建設(shè),規(guī)范醫(yī)院制劑使用和臨床用藥管理等。(附件2)

五、檢查評估方式方法

(一)檢查評估方式:采取逐級自查自評與檢查評估相結(jié)合的方式。

(二)檢查評估方法:采取聽取匯報、查看資料、現(xiàn)場檢查、召開座談會、問卷調(diào)查等方法,全面了解被檢查評估對象開展藥品安全專項整治工作情況。

1.聽取匯報。聽取區(qū)藥品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和各相關(guān)監(jiān)管部門的工作匯報。

2.查看資料。查閱專項整治工作文件、會議紀要、工作報表以及有關(guān)工作制度規(guī)定、違法犯罪案件查處卷宗、新聞宣傳等資料。

3、現(xiàn)場檢查。隨機選擇藥品經(jīng)營、使用單位進行實地檢查。

4、召開座談會。召開涉藥單位、行業(yè)協(xié)會和群眾代表參加的座談會。

5、問卷調(diào)查。對經(jīng)營和使用單位的員工、藥監(jiān)執(zhí)法人員等進行隨機訪問和調(diào)查。

(三)評分辦法:采取具體工作量化評分的方法,分項加權(quán)匯總,共分以下四個部分:

1.綜合評估。主要評估相關(guān)監(jiān)管部門藥品安全專項整治工作完成情況(附表規(guī)定的內(nèi)容,不需評估的內(nèi)容作為合理缺項,不扣分)。分值100分。

2.藥品(含醫(yī)療器械,下同)質(zhì)量狀況評估。以抽驗結(jié)果和藥品質(zhì)量分析報告為依據(jù),自我評價質(zhì)量狀況。分值100分。

3.藥品安全群眾滿意度。通過發(fā)放問卷調(diào)查,自我評價群眾滿意度。分值100分。

4.企事業(yè)單位自查自評情況。依照《藥品安全專項整治自查整改情況表》,采取具體工作量化評分的方法,由區(qū)藥品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組參照各企業(yè)自查自評報告、按照評分標準內(nèi)容檢查評分,并隨機抽查核實。各項評分匯總后,得出總評分,滿分100分?!蹲圆樽栽u情況表》中,企業(yè)不涉及的項目可做為合理缺項,在表中的“自查得分”中注明,其合理缺項分值要計入總分中。

以上4項評分加權(quán)匯總后,得出總評分,滿分100分,并根據(jù)各部門開展專項整治工作的突出成績和明顯不足,在總評分的基礎(chǔ)上可適當(dāng)加減分,分值為±5分。最后得分95分以上為優(yōu)秀,94-85分為良好,84-80分為合格。

六、工作安排

(一)年8月5日前,結(jié)合轄區(qū)內(nèi)實際情況,制訂藥品安全專項整治工作檢查評估實施方案。

(二)年8月7日前,藥品經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)等單位完成自查自評工作。

(三)年8月8日前,組織開展轄區(qū)內(nèi)的檢查評估工作,并形成藥品安全專項整治工作自查自評報告和工作總結(jié),提交區(qū)政府。

第6篇:單位自評報告范文

一、工作目標

(一)通過廣泛征求意見,全面把握廣大人民群眾反映強烈的工商部門在市場監(jiān)管、行政執(zhí)法、職業(yè)道德、工作作風(fēng)等方面存在的熱點和難點問題,切實做到真查。

(二)通過自查自評,結(jié)合征求到的意見和建議,找準工商部門在政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)方面存在的突出問題和損害群眾利益的不正之風(fēng),切實做到真評。

(三)針對查找出的政風(fēng)行風(fēng)方面存在的主要問題,積極整改,邊評邊改、評改結(jié)合,把落實整改貫穿評議工作的全過程,切實做到真改。

(四)在解決存在的突出問題的同時,要深挖發(fā)生問題的根源,注重制度建設(shè)和體制機制創(chuàng)新,切實做到真建。

二、方法步驟

(一)廣泛征求意見

征求意見堅持開門搞評議的原則,走群眾路線,采取走出去、請進來的方法,通過敞開大門、內(nèi)外結(jié)合的方式,廣泛征求系統(tǒng)內(nèi)部、監(jiān)管服務(wù)對象以及有關(guān)單位、社會各界的意見和建議。

*、上門走訪

(*)由分局領(lǐng)導(dǎo)帶隊或者有關(guān)部門牽頭負責(zé)走訪區(qū)委、區(qū)政府、人大、政協(xié)機關(guān)以及與工商工作密切相關(guān)的有關(guān)單位,聽取對工商部門政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的意見和建議;

(*)由各工商所負責(zé)走訪當(dāng)?shù)攸h委、政府機關(guān),聽取對工商部門政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的意見和建議;

(*)結(jié)合“三項活動”和“十百千萬市場主體大走訪”活動,由分局行評辦會同有關(guān)股室確定企業(yè),組成走訪小組,上門走訪監(jiān)管服務(wù)對象,聽取對工商部門政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的意見和建議。

*、召開座談會

(*)區(qū)直行評團、特邀監(jiān)督員座談會。由區(qū)局行評辦負責(zé)分別召開區(qū)直行評團工商分團座談會和特邀監(jiān)督員座談會,介紹我局開展政風(fēng)行風(fēng)評議工作進展情況,面對面聽取對我局政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的意見和建議。各工商所也要召開特邀監(jiān)督員座談會,介紹本單位開展政風(fēng)行風(fēng)評議工作進展情況,面對面聽取政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的意見和建議。

(*)監(jiān)管服務(wù)對象座談會。一是由登記注冊股、企業(yè)監(jiān)督管理股負責(zé)召開企業(yè)座談會,二是由市場監(jiān)督管理股負責(zé)召開廣告監(jiān)管對象座談會,三是由經(jīng)濟檢查股負責(zé)召開行政處罰對象座談會,四是由各工商所負責(zé)召開轄區(qū)監(jiān)管服務(wù)對象座談會,介紹開展政風(fēng)行風(fēng)評議工作進展情況,聽取政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的意見和建議。

*、問卷調(diào)查

組織監(jiān)管服務(wù)對象、兄弟單位、社會各界填寫《民主評議工商部門政風(fēng)行風(fēng)工作問卷調(diào)查表》,請被調(diào)查者根據(jù)問卷調(diào)查表中的評議內(nèi)容,實事求是地對工商部門作出客觀評價,按照滿意、基本滿意、不滿意三個檔次給予總體評價。問卷調(diào)查表可采取當(dāng)面、信函、網(wǎng)絡(luò)等多種方式發(fā)放,達到范圍廣、數(shù)量大、回收率高的要求。

(二)深入自查自評

*、自查自評的內(nèi)容

結(jié)合實際,主要圍繞以下九個方面情況,針對存在的突出問題開展自查自評:一查貫徹落實上級決策部署,依法履行職責(zé)情況,評是否樹立了實踐科學(xué)發(fā)展的境界;二查優(yōu)化投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境,推動城區(qū)經(jīng)濟又好又快發(fā)展情況,評是否提高了服務(wù)中心工作的水平;三查市場主體準入、經(jīng)濟違法違章行為查處和市場監(jiān)管情況,評是否強化了依法行政的意識;四查加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),完善黨內(nèi)生活制度,改進領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)情況,評是否發(fā)揚了民主決策的風(fēng)氣;五查推行政務(wù)、黨務(wù)、局務(wù)(所務(wù))公開,增加工作透明度情況,評是否創(chuàng)新了自覺接受監(jiān)督,方便群眾辦事的舉措;六查著力處理群眾反映的熱點、難點問題情況,評是否增強了全心全意為人民服務(wù)的宗旨;七查廉潔從政情況,評是否確立了執(zhí)政為民的思想;八查糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)情況,評是否培養(yǎng)了高尚的職業(yè)道德情操;九查完善具有工商行政管理特點的監(jiān)督體制和制度,評是否建立了監(jiān)督制約權(quán)力運行的機制。

*、自查自評的方法

(*)梳理問題。把利用多種方式征求到的意見以及網(wǎng)絡(luò)、行評監(jiān)督電話等投訴途徑收集到的信息,分門別類、“原汁原味”的進行梳理,詳實掌握與工商工作密切相關(guān)的人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。

(*)單位自評。要對照自查自評的內(nèi)容和要求,逐項進行自查自評。采取談心會、專題生活會等形式,發(fā)揚批評與自我批評傳統(tǒng),發(fā)揮組織點、群眾提、互相幫的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好氛圍,引導(dǎo)黨員干部說真話、講實話,提出過去不愿提、不便提的意見,切實找準本單位在行風(fēng)建設(shè)中存在的問題。

(*)完善制度。對現(xiàn)有各項規(guī)章制度進行徹底清理,深挖影響政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、制約工商服務(wù)轉(zhuǎn)型升級的制度根源,針對存在問題,開展制度建設(shè),為建立長效機制奠定基礎(chǔ)。

(*)初步整改。對征求到的意見、建議和查找出的問題,對經(jīng)過核實、有條件整改的,要迅速改、堅決改;對整改條件不成熟的,要研究解決辦法,擬定整改方案,作出整改時間表,同時做好反饋和解釋工作;分局機關(guān)要緊密結(jié)合深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動,切實做到未評先查,未查先改,以查促改。

(*)撰寫報告。各工商所、機關(guān)重點評議股室在完成自查自評工作后,根據(jù)征求到的意見和建議,結(jié)合自評和整改情況,要及時形成書面報告,報分局行評辦,由分局行評辦報區(qū)糾風(fēng)辦及行評團。自評報告主要包括:開展民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作的基本情況、抓政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的主要措施與成效、自評等次和存在問題。請各單位在*月*日前將本單位的自評報告報分局行評辦。

(三)全面督導(dǎo)檢查

*、督導(dǎo)檢查內(nèi)容。

(*)征求意見是否廣泛。是否采取上門走訪、召開座談會等方式,廣泛征求系統(tǒng)內(nèi)部、監(jiān)管服務(wù)對象以及有關(guān)單位、社會各界的意見和建議;意見箱、投訴監(jiān)督電話等投訴機制是否健全;調(diào)查問卷的發(fā)放是否符合要求。對收集的意見是否認真進行梳理。

(*)開展自評活動是否深入。是否按照自查自評內(nèi)容要求進行了對照檢查;是否為談心活動創(chuàng)造了良好的氛圍;專題民主生活會是否認真開展批評與自我批評;是否查準了政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)方面存在的突出問題以及群眾關(guān)心的重點問題。

(*)初步整改是否見成效。群眾提出的問題和意見,具備整改條件的,是否馬上進行了整改,并予以反饋;政風(fēng)行風(fēng)是否有新改進;機關(guān)效率是否有新提高。

(*)自評報告是否深刻。開展行評工作是否真實;制定的措施是否有力得當(dāng);取得的成效和自評等次是否實事求是。

*、督導(dǎo)檢查形式。

督導(dǎo)檢查采取明察暗訪的形式,利用查閱資料、電話訪問、召開座談會、實地走訪、發(fā)征求意見函等途徑進行。

*、督導(dǎo)檢查要求。

暗訪重點評議股室至少*次,分局機關(guān)其他股室不少于*次,各工商所*次以上;明察工作,根據(jù)行評進展情況確定。并適時通報督導(dǎo)檢查情況。

三、有關(guān)要求

(一)堅持把學(xué)習(xí)貫穿始終。理論是行動的指南。要自覺把學(xué)習(xí)貫穿于政風(fēng)行風(fēng)評議工作的始終,鞏固和運用好學(xué)習(xí)動員階段的成果。要通過學(xué)習(xí),不斷深化對行評工作重要性的認識。要對前一階段的學(xué)習(xí)情況做一次檢查,對學(xué)習(xí)任務(wù)未完成或者學(xué)習(xí)效果不好的單位和個人要組織“補課”。根據(jù)工作實際,有針對性地精選學(xué)習(xí)內(nèi)容,引導(dǎo)大家進一步統(tǒng)一思想、端正態(tài)度、提高水平,增進加強和改進政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的堅定性。

第7篇:單位自評報告范文

首先感謝各位專家、領(lǐng)導(dǎo)在百忙的工作中抽出時間前來參加2018年站街鎮(zhèn)安置點建設(shè)項目8#~18#樓地基與基礎(chǔ)分部驗收。借此機會我代表項目部向質(zhì)監(jiān)站、建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、地勘單位在8#~18#樓基礎(chǔ)施工過程中,給予的大力支持幫助和認真的指導(dǎo)、監(jiān)督表示忠心的感謝!現(xiàn)在8#~18#樓的地基與基礎(chǔ)分部工程已按設(shè)計文件內(nèi)容及相關(guān)規(guī)范施工完畢,具備驗收條件?,F(xiàn)將8#~18#樓基礎(chǔ)分部工程有關(guān)情況匯報如下:

一、工程概況:

   8#~18#樓總建筑面積20949m2,共5棟單體。各棟樓建筑特點及結(jié)構(gòu)特點相同。主體均為六層磚混結(jié)構(gòu),合理使用年限為50年。地基采用紅粘土作持力層,8#~11#、14#~16#樓基底按設(shè)計要求作級配砂石換填褥墊層;基礎(chǔ)采用鋼筋砼條形基礎(chǔ)。

二、工程施工情況:

在基礎(chǔ)施工過程中,我們嚴格按照設(shè)計施工圖紙、設(shè)計變更、工作聯(lián)系單、施工規(guī)范規(guī)定認真組織施工,每一道工序都經(jīng)自檢、互檢、交接檢查合格后,按程序報監(jiān)理檢查驗收,建設(shè)、監(jiān)理單位人員接報驗后及時對所報的工作內(nèi)容檢查驗收,對不合格的及時指出,我們立即整改,檢查合格簽認各種技術(shù)資料后才進行下一道工序的施工。

三、原材料、混凝土的見證試驗情況

工程中使用的原材料,進場時均具有出廠檢驗報告、合格證;進場時,我單位會同監(jiān)理、建設(shè)單位進行檢查,確認質(zhì)量符合要求的方可使用。進場后,對需要進行二次復(fù)檢的材料在監(jiān)理工程師見證下取樣送檢,檢驗批次及數(shù)量符合規(guī)定。

混凝土按施工段和混凝土澆筑量留置標養(yǎng)試塊,并及時送試驗室標養(yǎng)、試驗,試塊的留置均由監(jiān)理工程師進行見證取樣,留置數(shù)量符合規(guī)定。

四、質(zhì)量保證資料情況

基礎(chǔ)工程使用的原材料出廠質(zhì)量證明文件和進場二次復(fù)檢報告齊全、有效。驗槽記錄、隱蔽工程檢查驗收記錄等施工記錄填寫準確、完整;混凝土試塊試驗報告齊全;檢驗批、分項工程和分部工程驗收記錄齊全。

五、施工安全情況:

在安全文明施工過程中,切實做好安全第一、預(yù)防為主的原則,嚴格按照國家及有關(guān)部門的安全施工管理條例。合理布置施工現(xiàn)場,組織了定期的安全檢查活動,工程自開工到現(xiàn)在沒有發(fā)生一起安全事故。

六、工程施工總結(jié):

本工程施工過程中,建設(shè)方及監(jiān)理方給予我們大力支持,進行全程跟蹤、檢查、協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題、定期召開工地例會、為工程施工提供強有力的保障。工作能夠有條有序地開展,并達到基礎(chǔ)驗收要求,是質(zhì)監(jiān)、建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計、地勘等與我單位的密切配合和對我單位大力支持的結(jié)果,由于我們工作上還存在一些不足之處,希望各位專家、領(lǐng)導(dǎo)給予點撥,提出寶貴的意見,我們將認真接受,努力改進,在以后的工作中做得更好!

根據(jù)我單位對基礎(chǔ)階段施工實際,結(jié)合各種資料情況,我單位對8#、9#樓基礎(chǔ)工程自評為“合格”;對10#、11#樓基礎(chǔ)工程自評為“合格”;對12#、13#樓基礎(chǔ)工程自評為“合格”;對14#、15#、16#樓基礎(chǔ)工程自評為“合格”;對17#、18#樓基礎(chǔ)工程自評為“合格”;懇請相關(guān)驗收單位對該5棟單體基礎(chǔ)工程給予驗收評價。謝謝!

第8篇:單位自評報告范文

一、自查自評的重點內(nèi)容

根據(jù)國家保密局印發(fā)了《機關(guān)﹑單位保密自查自評工作規(guī)則(試行)》(國保發(fā)〔2014〕14號)文件,以下簡稱《工作規(guī)則》。對照《工作規(guī)則》各項規(guī)定,此次保密自查內(nèi)容為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實、保密制度建設(shè)、宣傳教育培訓(xùn)、人員管理、信息系統(tǒng)和信息設(shè)備保密管理情況等十四個方面50項。各部門通過開展保密自查自評,及時發(fā)現(xiàn)隱患,堵塞漏洞,進一步加強日常保密管理。

二、自查自評工作要求

1.各相關(guān)單位要切實加強組織領(lǐng)導(dǎo),制定工作方案,指定專門人員負責(zé)具體工作,注重實際效果。

2.按照《長安大學(xué)保密自查自評工作方案》時間安排,請各單位對照《2016年度長安大學(xué)保密自查自評任務(wù)分解表》各項要求,認真開展自評自查。(相關(guān)材料已下發(fā)各單位)

3.請各相關(guān)單位于2016年3月11日前報送《部門自查自評工作報告》及《工作檢查表》,紙質(zhì)版加蓋公章至保密辦。

保密自查自評工作:

為認真貫徹落實市委書記陳剛同志調(diào)研保密工作重要講話精神,推進機關(guān)單位保密自查自評工作常態(tài)化、制度化、提高全區(qū)保密工作規(guī)范管理的整體水平,根據(jù)區(qū)保密局《關(guān)于組織開展保密自查自評工作暨失泄密隱患大排查活動的通知》(云保辦字[2015]9號)文件要求,區(qū)民宗局高度重視,針對當(dāng)前保密工作的嚴峻形式,切實提高保密工作的服務(wù)和保障能力,通過多種方式在該局全面開展保密工作大檢查。

一是統(tǒng)一思想、提高認識、加強領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)民宗局將這次保密工作大檢查確定為今年保密工作的重中之重,精心組織、嚴密部署。以保密大檢查為契機、筑牢保密防線,推動全局保密工作總體水平全面提高,為切實加強該局的保密工作的領(lǐng)導(dǎo),針對人員變動,調(diào)整充實了以黨組書記、局長為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各科室負責(zé)人為成員的保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負責(zé)日常工作。該局高度重視此項保密工作大檢查,為確保此項大檢查不搞形式、不走過場,取得實效,嚴格按照《機關(guān)、單位保密工作規(guī)范化管理自查自評標準》開展自查,通過現(xiàn)場查看為主,檢點是摸底排查、查缺補漏、邊查邊改、注重實效。

第9篇:單位自評報告范文

為認真貫徹落實國務(wù)院、省、市、縣關(guān)于糧食安全責(zé)任制相關(guān)文件精神,做好市政府對我市糧食安全責(zé)任制落實情況的年度考核工作,特制定2019年度*****市糧食安全責(zé)任制考核工作方案。

一、考核內(nèi)容

根據(jù)長治市糧食安全責(zé)任制考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于認真開展2019年度長治市糧食安全責(zé)任制考核工作的通知》(長糧安考核字〔2019〕2號)和《*****市政府辦公室關(guān)于印發(fā)*****市糧食安全責(zé)任制考核辦法的通知》(長縣政辦發(fā)〔2016〕61號)要求,結(jié)合我市糧食安全新形勢、新任務(wù),本著“簡便易行、務(wù)實管用”的原則,2019年度我市糧食安全責(zé)任制考核內(nèi)容為增強糧食可持續(xù)生產(chǎn)能力等6個方面14個重點考核事項45項年度考核目標任務(wù),同時取消“定性評價考核指標”。

二、工作安排

(一)自查評分。2019年12月20日前,承擔(dān)考核任務(wù)的各牽頭部門要按照《2019年度*****市糧食安全責(zé)任制考核評分表》(附件1)確定的年度考核目標任務(wù)要求,完成對2019年度糧食安全責(zé)任制考核的自評打分和總結(jié)報告,備齊自評打分依據(jù)的文件資料,并按照《自評材料上報要求》(附件2)上報糧食安全責(zé)任制考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。自查報告要全面客觀反映考核年度落實糧食安全責(zé)任制的情況,總結(jié)成績,查找問題,分析原因,提出整改措施。各部門要對自查自評情況的真實性和準確性負責(zé)。

(二)部門抽查。2018年1月1日前,領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各牽頭部門的自評報告和部門評審意見,確定抽查對象,組成聯(lián)合抽查小組進行實地考核,并形成抽查考核報告。

(三)綜合評價。2018年1月10日前,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)各部門自查評分和抽查情況進行綜合評價,提出考核等次和考核結(jié)果運用建議報領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

(四)考核通報??己私Y(jié)果經(jīng)縣政府審定后,由領(lǐng)導(dǎo)小組向各部門及單位通報,同時,抄送縣干部主管部門,作為對各部門及單位主要負責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子綜合考核評價的重要參考。

三、工作要求

(一)加強考核工作組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要充分認識我市糧食安全的重要性和復(fù)雜性,牢固樹立大局意識、核心意識、看齊意識、責(zé)任意識,深刻認識和領(lǐng)會糧食安全責(zé)任制考核的實質(zhì)要求,端正考核態(tài)度,突出工作實績,杜絕形式主義,務(wù)求達到考核工作和業(yè)務(wù)工作融合促進的效果。要切實加強對糧食安全責(zé)任制考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和部署,確保糧食安全責(zé)任制年度考核各項目標任務(wù)的落實。要圍繞年度考核目標任務(wù),認真開展自查自評工作,全面客觀真實反映目標任務(wù)完成情況。